Seminare für Seiten- und Wiedereinsteiger
Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die (noch) keine großen Vorkenntnisse im Steuerrecht haben? Kein Problem! Wir bieten auch Seminare an, um Seiten- und Wiedereinsteigern die komplexe Welt des Steuerrechts nahe zu bringen. Unsere Seminare sind verständlich und praxisnah. Die nachfolgenden Seminare eigenen such auch ohne oder mit nur geringen Vorkenntnissen:
Fortbildungen ohne Vorkenntnisse
In diesem Seminar bereiten wir angehende Auszubildende optimal den Start ihrer Ausbildung vor. Mit einem kompakten Überblick über die Einkommen- und Umsatzsteuer und vielen praxisnahen Übungen schaffen wir die perfekte Grundlage für den Einstieg ins Berufsleben. Neben dem Überblick über die Steuerarten wollen wir auch Grundkenntnisse der Buchhaltung vermitteln. Anhand typischer Belege und alltäglicher Geschäftsvorfälle lernen die Teilnehmer, wie man ein Kassenbuch oder Bankkonto sicher kontiert.
Dieses Seminar eignet sich auch vom Seiten- und Wiedereinsteiger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen.
Durchführung:
Präsenzseminar: |
jährlich immer Ende August/September in Calw |
Videoseminar: | Ein verkürztes Videoseminar (zeitunabhängig) ist ab Oktober 2025 verfügbar |
Mit unseren Ausbildungsbriefen begleiten wir Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuverlässig bei der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten oder bei der Umschulung von Berufseinsteigern. Schritt für Schritt vermitteln wir das grundlegende steuerliche Wissen - klar erklärt und ideal zum eigenständigen Lernen.
Im Mittelpunkt stehen die Themen Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Rechnungswesen/Buchführung. Ergänzend geben wir kompakte Einblicke in die Abgabenordnung, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer. Anschauliche Beispiele, Schaubilder und zahlreiche Übungsaufgaben sorgen dafür, dass der Stoff nicht nur gelesen, sondern auch verstanden und angewendet werden kann.
Jeder Ausbildungsbrief enthält außerdem eine Abschlussaufgabe, die zur freiwilligen Korrektur eingereicht werden kann. Nach spätestens 20 Tagen erhalten die Teilnehmer die korrigierte Lösung zusammen mit einem Musterlösung. So wird Lernen messbar und nachhaltig.
Durchführung:
Aubsbildungsbrief: |
16 Briefe über einen Zeitraum von 2,5 Jahren |
Fortbildungen mit geringen Vorkenntnissen
Unsere fünfteilige Seminarreihe bietet Ihnen einen systematischen, praxisnahen Einstieg in die Grundlagen der Buchführung und die Behandlung typischer Geschäftsvorfälle. Ziel ist es, die Auswirkung typischer Geschäftsvorfälle auf die Buchhaltung einschließlich der relevanten steuerlichen Aspekte wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer darzustellen.
Im Mittelpunkt steht dabei der konkrete Anwendungsbezug: Anhand zahlreicher Beispielfälle aus der Praxis lernen die Teilnehmer nicht nur die rechtlichen Hintergründe kennen, sondern erhalten auch konkrete Hinweise zur korrekten Verbuchung. Einzelprobleme werden verständlich erklärt, typische Fehlerquellen aufgezeigt und Verbuchungsvorschläge praxisnah formuliert. So entsteht ein direkter Transfer in den beruflichen Alltag.
Die Seminarreihe ist ideal für Auszubildende, Umschüler oder Seiteneinsteiger im steuerlichen oder buchhalterischen Bereich. Die ersten drei Teile setzen keine Vorkenntnisse voraus.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer im März und April als Webinar |
Videoseminar: | ca. 15 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) ab August 2025 verfügbar |
Sie möchten fundiertes Wissen im Bereich der Einkommensteuer aufbauen oder auffrischen – praxisnah, strukturiert und verständlich? Dann ist unsere umfassende Seminarreihe zur Einkommensteuer genau das Richtige. In zwölf praxisorientierten Teilen vermitteln wir Schritt für Schritt das Know-how, das für die sichere und eigenständige Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen benötigt.
Die Seminarreihe behandelt systematisch alle Themenbereiche, die für die Bearbeitung der wichtigsten Anlagen im Rahmen der Einkommensteuer relevant sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den folgenden Anlagen: Hauptvordruck, Anlage Sonderausgaben, Anlage Vorsorgeaufwand, Anlage Außergewöhnliche Belastungen, Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen, Anlage Energetische Maßnahmen, Anlage Unterhalt, Anlage N inkl. Doppelte Haushaltsführung, Anlage V inkl. Sonstige Einkünfte und Ferienwohnung (FeWo), Anlage KAP, Anlage Kind, Anlage R und Anlage SO.
Zielgruppe sind Mitarbeiter, Wieder- und Seiteneinsteiger und Auszubildende mit Vorkenntnissen.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer Mitte November bis Ende Februar |
Videoseminar: |
ca. 35 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) |
Unsere zehnteilige Seminarreihe zur Umsatzsteuer bietet einen strukturierten und verständlichen Einstieg in die Systematik der Umsatzsteuer – von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Einzelthemen.
Ziel der Reihe ist es, einen umfassenden Überblick über das Umsatzsteuersystem zu geben – inklusive des Vorsteuerabzugs, der Umsatzsteuervoranmeldung sowie der Anwendung amtlicher Vordrucke. Dabei stehen nicht nur theoretische Grundlagen, sondern vor allem der praktische Anwendungsbezug im Vordergrund.
In den zehn Modulen werden unter anderem folgende Themen anschaulich und praxisnah vermittelt: Leistungsaustausch, Unternehmerbegriff und Leistungsarten, Ortsbestimmungen für Lieferungen und sonstige Leistungen, Steuerbefreiungen mit und ohne Option, Bemessungsgrundlage und Höhe der Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug inkl. Berichtigung nach § 15a UStG, Innergemeinschaftlicher Warenverkehr (Grundlagen & Besonderheiten), Reihengeschäfte und innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte, Steuerschuldumkehr nach § 13b UStG, fehlerhafter Steuerausweis nach § 14c UStG, Eigenverbrauch, besondere Besteuerungsverfahren (Differenzbesteuerung, Besteuerung bei Landwirten, Reiseleistungen, Kleinunternehmerregelung).
Die ersten vier Teile der Seminarreihe bieten eine fundierte Einführung und sind ideal für Auszubildende, Umschüler sowie Mitarbeiter ohne theoretische Vorkenntnisse geeignet. Die darauf aufbauenden Module vertiefen das Wissen gezielt und richten sich an Teilnehmende mit Grundkenntnissen, die ihr Fachwissen weiter ausbauen möchten.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer Oktober bis Anfang Dezember |
Videoseminar: |
ca. 29 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) |
Das Lohnsteuerrecht ist umfangreich und wird jährlich durch neue Gesetzgebungen, BMF-Schreiben und Urteile maßgeblich beeinflusst. Gleichzeitig sind Themen wie Nettolohnoptimierung, „mehr Netto vom Brutto“ und die Vielfalt von sog. Corporate Benefits zur Mitarbeitergewinnung und -bindung allgegenwärtig und Teil der Beratungspraxis.
Den Einstieg in dieses komplexe Themengebiet zu schaffen, aber auch den Überblick zu behalten, bindet sowohl in der steuerberatenden Praxis als auch bei Mandanten erhebliche Ressourcen. Gleichzeitig ergeben sich Schwierigkeiten, weil für den Arbeitgeber bei fehlerhafter Abrechnung Haftungsrisiken entstehen.
Dieses Seminar dient Neu- und Wiedereinsteigern einen umfangreichen Einblick in die Grundlagen des Lohnsteuerrechts zu erhalten. Praxisrelevante Sachverhalte werden besprochen, Hilfestellungen dargestellt sowie Gestaltungshinweise und Verteidigungsstrategien für die Lohnsteuer-Außenprüfung vermittelt. Mit dem vermittelten Wissen sind Sie in der Lage, mögliche Haftungsrisiken im Lohnsteuerrecht zu entdecken, Ihre Mandanten gezielter im Lohnsteuerrecht zu beraten und der nächsten Lohnsteuer-Außenprüfung gelassener entgegenzusehen.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer Mai/Juni |
Videoseminar: |
ca. 9 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) |
Fortbildungen mit Vorkenntnissen
In diesem seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführten Seminar erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende mit steuerlichen Grundkenntnissen einen praxisnahen und verständlichen Einstieg in die Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und das korrekte Bearbeiten der Anlage EÜR.
Anhand typischer Geschäftsvorfälle werden die wesentlichen theoretischen Grundlagen vermittelt, die für die korrekte Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG erforderlich sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zu- und Abflussprinzip (§ 11 EStG) sowie den wichtigsten Ausnahmen, die im praktischen Arbeitsalltag häufig relevant sind. Behandelt werden unter anderem folgende Themen: Anzahlungen und Vorauszahlungen, Anschaffung und Veräußerung von Wirtschaftsgütern, Honorare und Betriebseinnahmen, geringwertige Wirtschaftsgüter und AfA, Zinsen und Darlehen, Investitionsabzugsbetrag, umsatzsteuerliche Aspekte bei der EÜR.
Ergänzend werden die Besonderheiten beim Wechsel der Gewinnermittlungsart (z. B. von Bilanzierung zur EÜR) praxisnah erläutert.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer im März oder April als Webinar |
Videoseminar: | ca. 5,5 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG |
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im steuerlichen sind fundierte Kenntnisse der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften unverzichtbar. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die teils erheblichen Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz, die gesetzlichen Offenlegungs- und Hinterlegungspflichten sowie die steigenden Anforderungen im Rahmen der bankenseitigen Jahresabschlussanalyse.
In diesem Seminar erhalten geben wir einen praxisorientierten Überblick über die wesentlichen handelsrechtlichen Regelungen - mit besonderem Fokus auf die Anforderungen, die an kleine Kapitalgesellschaften gestellt werden.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bereits über Grundkenntnisse im Körperschaftsteuerrecht, Gewerbesteuerrecht sowie in den Bilanzierungsgrundsätzen nach HGB und EStG verfügen und ihr Wissen gezielt erweitern und vertiefen möchten.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer im April oder Mai |
Videoseminar: |
ca. 8 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig) |
Viele Arbeitgeber und Lohnabrechnungsstellen haben sich bisher nicht oder nur wenig mit dem Thema Künstlersozialversicherung beschäftigt. Künstlersozialversicherung und Künstlersozialabgabe ist mittlerweile Standard bei jeder SV-Prüfung.
Dieses Grundlagenseminar „Künstlersozialversicherung“ soll einen kurzen Überblick über die Finanzierung der Künstlersozialversicherung geben. Es wird die Prüfung durch die Rentenversicherungsträger erläutert und schließlich die Voraussetzungen für Abgabepflicht und Abgabeschuld dargestellt. Selbstverständlich werden dabei sehr viele Praxisbeispiele sowie aktuelle Rechtsprechungen des Bundessozialgerichts zu diesem Thema dieses Seminar abrunden.
Viel Neues erwartet Sie also bei diesem brandaktuellen Seminar rund um das Thema Künstlersozialabgabe.
Durchführung:
Onlineseminar: |
jährlich immer März |
Videoseminar: |
ca. 2 Stunden 15 Minuten als Videoseminar (zeitunabhängig) |