Seminare für Seiten- und Wiedereinsteiger

Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die (noch) keine großen Vor­kennt­nis­se im Steuerrecht haben? Kein Problem! Wir bieten auch Seminare an, um Seiten- und Wiedereinsteigern die komplexe Welt des Steuerrechts nahe zu bringen. Unsere Seminare sind verständlich und praxisnah. Die nach­fol­genden Seminare eigenen such auch ohne oder mit nur geringen Vorkennt­nissen:

Fortbildungen ohne Vorkenntnisse

Einführungsseminar für Berufsanfänger

In diesem Seminar bereiten wir angehende Auszubildende optimal den Start ihrer Ausbildung vor. Mit einem kompakten Überblick über die Einkommen- und Umsatzsteuer und vielen praxisnahen Übungen schaffen wir die perfekte Grundlage für den Einstieg ins Berufsleben. Neben dem Überblick über die Steuerarten wollen wir auch Grundkenntnisse der Buchhaltung vermitteln. An­hand typischer Belege und alltäglicher Geschäftsvorfälle lernen die Teilneh­mer, wie man ein Kassenbuch oder Bankkonto sicher kontiert.
Dieses Seminar eignet sich auch vom Seiten- und Wiedereinsteiger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen.

 

Durchführung:

Präsenzseminar:

jährlich immer Ende August/September in Calw
Zeitumfang: 4,5 Tage (Dienstag bis Samstag)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

Videoseminar: Ein verkürztes Videoseminar (zeitunabhängig) ist ab Oktober 2025 verfügbar

 

Ausbildungsbriefe

Mit unseren Ausbildungsbriefen begleiten wir Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuverlässig bei der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten oder bei der Umschulung von Berufseinsteigern. Schritt für Schritt vermitteln wir das grundlegende steuerliche Wissen - klar erklärt und ideal zum eigenstän­digen Lernen.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Rechnungswesen/Buchführung. Ergänzend geben wir kompakte Einblicke in die Abgabenordnung, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Erb­schaft­steuer. Anschauliche Beispiele, Schaubilder und zahlreiche Übungs­auf­gaben sorgen dafür, dass der Stoff nicht nur gelesen, sondern auch ver­standen und angewendet werden kann.

Jeder Ausbildungsbrief enthält außerdem eine Abschlussaufgabe, die zur freiwilligen Korrektur eingereicht werden kann. Nach spätestens 20 Tagen erhalten die Teilnehmer die korrigierte Lösung zusammen mit einem Muster­lösung. So wird Lernen messbar und nachhaltig.

Durchführung:

Aubsbildungsbrief:

16 Briefe über einen Zeitraum von 2,5 Jahren
Start: jährlich immer Anfang Januar

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Fortbildungen mit geringen Vorkenntnissen

Seminarreihne Buchhaltung

Unsere fünfteilige Seminarreihe bietet Ihnen einen systematischen, praxis­nahen Einstieg in die Grundlagen der Buchführung und die Behandlung typi­scher Geschäftsvorfälle. Ziel ist es, die Auswirkung typischer Geschäfts­vor­fälle auf die Buchhaltung einschließlich der relevanten steuerlichen As­pek­te wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer darzustellen.
Im Mittelpunkt steht dabei der konkrete Anwendungsbezug: Anhand zahl­reicher Beispielfälle aus der Praxis lernen die Teilnehmer nicht nur die recht­lichen Hintergründe kennen, sondern erhalten auch konkrete Hinweise zur korrekten Verbuchung. Einzelprobleme werden verständlich erklärt, typi­sche Fehlerquellen aufgezeigt und Verbuchungsvorschläge praxisnah for­mu­liert. So entsteht ein direkter Transfer in den beruflichen Alltag.
Die Seminarreihe ist ideal für Auszubildende, Umschüler oder Seiteneinsteiger im steuerlichen oder buchhalterischen Bereich. Die ersten drei Teile setzen keine Vorkenntnisse voraus.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer im März und April als Webinar
Zeitumfang: 5 halbe Tage (vormittags)

Videoseminar: ca. 15 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)
ab August 2025 verfügbar

 

Seminarreihe Einkommensteuer

Sie möchten fundiertes Wissen im Bereich der Einkommensteuer aufbauen oder auffrischen – praxisnah, strukturiert und verständlich? Dann ist unsere um­fas­sen­de Seminarreihe zur Einkommensteuer genau das Richtige. In zwölf praxis­orien­tierten Teilen vermitteln wir Schritt für Schritt das Know-how, das für die sichere und eigen­stän­dige Bear­beitung von Einkom­men­steuer­er­klärun­gen benötigt.
Die Seminarreihe behandelt systematisch alle Themenbereiche, die für die Bearbeitung der wichtigsten Anlagen im Rahmen der Ein­kommen­steuer relevant sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den folgenden Anlagen: Haupt­vor­druck, Anlage Sonderausgaben, Anlage Vorsorgeaufwand, Anlage Außer­ge­wöhn­liche Belastungen, Anlage Haus­halts­nahe Aufwendungen, Anlage Ener­ge­tische Maßnahmen, Anlage Unterhalt, Anlage N inkl. Doppelte Haushalts­führung, Anlage V inkl. Sonstige Einkünfte und Ferien­woh­nung (FeWo), Anlage KAP, Anlage Kind, Anlage R und Anlage SO.
Zielgruppe sind Mitarbeiter, Wieder- und Seiten­ein­steiger und Aus­zu­bildende mit Vor­kennt­nissen.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer Mitte November bis Ende Februar
Zeitumfang: 12 halbe Tage (jeweils vormittags)

Videoseminar:

ca. 35 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Seminarreihe Umsatzsteuer

Unsere zehnteilige Seminarreihe zur Umsatzsteuer bietet einen strukturierten und verständlichen Einstieg in die Systematik der Umsatzsteuer – von den Grund­lagen bis hin zu komplexeren Einzelthemen.
Ziel der Reihe ist es, einen umfassenden Überblick über das Umsatz­steuer­system zu geben – inklusive des Vorsteuerabzugs, der Umsatzsteuer­vor­an­meldung sowie der Anwendung amtlicher Vordrucke. Dabei stehen nicht nur theoretische Grundlagen, sondern vor allem der praktische Anwendungsbezug im Vordergrund.
In den zehn Modulen werden unter anderem folgende Themen anschaulich und praxis­nah vermittelt: Leistungsaustausch, Unternehmerbegriff und Leistungs­arten, Ortsbestimmungen für Lieferungen und sonstige Leistungen, Steuer­be­freiun­gen mit und ohne Option, Bemessungsgrundlage und Höhe der Um­satz­steuer, Vorsteuerabzug inkl. Berichtigung nach § 15a UStG, In­ner­ge­mein­schaft­licher Waren­verkehr (Grundlagen & Besonderheiten), Reihen­ge­schäfte und in­nergemein­schaft­liche Dreiecksgeschäfte, Steuer­schuld­um­kehr nach § 13b UStG, fehler­hafter Steuerausweis nach § 14c UStG, Eigen­ver­brauch, be­sondere Besteuerungsverfahren (Differenz­be­steue­rung, Be­steue­rung bei Land­wirten, Reiseleistungen, Klein­un­ter­neh­mer­re­gelung).
Die ersten vier Teile der Seminarreihe bieten eine fundierte Einführung und sind ideal für Auszubildende, Umschüler sowie Mitarbeiter ohne theoretische Vorkenntnisse geeignet. Die darauf aufbauenden Module vertiefen das Wissen gezielt und richten sich an Teilnehmende mit Grundkenntnissen, die ihr Fach­wissen weiter ausbauen möchten.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer Oktober bis Anfang Dezember
Zeitumfang: 10 halbe Tage (jeweils vormittags)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

Videoseminar:

ca. 29 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Seminarreihe Lohnsteuer

Das Lohnsteuerrecht ist umfangreich und wird jähr­lich durch neue Gesetz­ge­bungen, BMF-Schreiben und Urteile maßgeblich beeinflusst. Gleichzeitig sind The­men wie Netto­lohn­op­timie­rung, „mehr Netto vom Brutto“ und die Vielfalt von sog. Corporate Benefits zur Mitarbeiter­ge­win­nung und -bin­dung all­ge­gen­wär­tig und Teil der Beratungs­praxis.
Den Einstieg in die­ses komplexe Themengebiet zu schaffen, aber auch den Überblick zu behalten, bindet sowohl in der steuer­be­raten­den Praxis als auch bei Man­dan­ten er­hebliche Ressourcen. Gleich­zeitig er­ge­ben sich Schwie­rigkeiten, weil für den Arbeit­ge­ber bei feh­ler­hafter Abrechnung Haftungs­risiken ent­stehen.
Dieses Seminar dient Neu- und Wiedereinsteigern einen umfang­reichen Ein­blick in die Grund­lagen des Lohn­steuer­rechts zu erhalten. Pra­xisrelevante Sachverhalte werden besprochen, Hil­fe­stellungen dar­ge­stellt sowie Gestal­tungs­hin­weise und Ver­tei­di­gungs­strategien für die Lohnsteuer-Außen­prüfung vermittelt. Mit dem ver­mittel­ten Wis­sen sind Sie in der Lage, mögliche Haftungs­risiken im Lohn­steuer­recht zu ent­decken, Ihre Mandanten ge­ziel­ter im Lohn­steuerrecht zu beraten und der nächsten Lohn­steuer-Außen­prüfung ge­lassener ent­ge­genzusehen.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer Mai/Juni
Zeitumfang: 3 halbe Tage (jeweils vormittags)

Videoseminar:

ca. 9 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)
AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Fortbildungen mit Vorkenntnissen

Einnahmenüberschussrechnung (Anlage EÜR)

In diesem seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführten Seminar erhalten Mit­ar­bei­terinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende mit steuerlichen Grund­kennt­nis­sen einen praxisnahen und verständlichen Einstieg in die Er­stel­lung der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und das korrekte Bear­bei­ten der Anlage EÜR.
Anhand typischer Geschäftsvorfälle werden die wesentlichen theoretischen Grund­lagen vermittelt, die für die korrekte Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG erforderlich sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zu- und Abfluss­prin­zip (§ 11 EStG) sowie den wichtigsten Ausnahmen, die im praktischen Ar­beitsalltag häufig relevant sind. Behandelt werden unter anderem folgende Themen: Anzahlungen und Vorauszahlungen, Anschaffung und Veräußerung von Wirtschaftsgütern, Honorare und Betriebseinnahmen, geringwertige Wirt­schaftsgüter und AfA, Zinsen und Darlehen, Investitionsabzugsbetrag, ums­atzsteuerliche Aspekte bei der EÜR.
Ergänzend werden die Besonderheiten beim Wechsel der Gewinner­mittlungsart (z. B. von Bilanzierung zur EÜR) praxisnah erläutert.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer im März oder April als Webinar
Zeitumfang: 2 halbe Tage (vormittags)

Videoseminar: ca. 5,5 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)
AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Bilanzierung GmbH

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im steuerlichen sind fundierte Kenntnisse der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften unverzichtbar. Das gilt ins­be­sondere im Hinblick auf die teils erheblichen Unterschiede zwischen Han­dels- und Steuerbilanz, die gesetzlichen Offenlegungs- und Hinter­le­gungs­pflichten sowie die steigenden Anforderungen im Rahmen der banken­seitigen Jahresabschlussanalyse.
In diesem Seminar erhalten geben wir einen praxisorientierten Überblick über die wesentlichen handelsrechtlichen Regelungen - mit besonderem Fokus auf die Anforderungen, die an kleine Kapitalgesellschaften gestellt werden.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die bereits über Grundkenntnisse im Kör­perschaftsteuerrecht, Gewerbesteuerrecht sowie in den Bilanzie­rungs­grundsätzen nach HGB und EStG verfügen und ihr Wissen gezielt er­weitern und vertiefen möchten.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer im April oder Mai
Zeitumfang: 3 halbe Tage (jeweils vormittags)

Videoseminar:

ca. 8 Stunden als Videoseminar (zeitunabhängig)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG

 

Künstersozialversicherung

Viele Arbeitgeber und Lohnabrechnungsstellen haben sich bisher nicht oder nur wenig mit dem Thema Künstlersozial­ver­siche­rung beschäftigt. Künstlersozialversicherung und Künstlersozialabgabe ist mittlerweile Standard bei jeder SV-Prüfung.
Dieses Grundlagenseminar „Künstlersozial­ver­siche­rung“ soll einen kurzen Überblick über die Finanzierung der Künstler­sozial­ver­sicherung geben. Es wird die Prüfung durch die Ren­ten­ver­siche­rungs­träger erläutert und schließlich die Vor­aus­setzungen für Ab­gabepflicht und Ab­gabe­schuld dargestellt. Selbstverständlich werden dabei sehr viele Praxis­bei­spiele sowie aktuelle Recht­sprechun­gen des Bundes­sozial­ge­richts zu diesem Thema dieses Seminar abrunden.
Viel Neues erwartet Sie also bei diesem brandaktuellen Seminar rund um das Thema Künstl­er­sozial­ab­gabe.

 

Durchführung:

Onlineseminar:

jährlich immer März
Zeitumfang: 1 halber Tage

Videoseminar:

ca. 2 Stunden 15 Minuten als Videoseminar (zeitunabhängig)

AUSSCHREIBUNG UND BUCHUNG